Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 264.465,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2023 ( Total -R$ 3.118,00 )
   0001731/2023 Anulacao001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculos-R$ 3.118,00
       Total -R$ 3.118,00
Total -R$ 3.118,00
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 9.524,00 )
   0007914/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 9.524,00
       Total R$ 9.524,00
Total R$ 9.524,00
 Data: 16/08/2023 ( Total -R$ 9.524,00 )
   0005988/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 9.524,00
       Total -R$ 9.524,00
Total -R$ 9.524,00
 Data: 20/06/2023 ( Total R$ 267,00 )
   0006007/2023 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 267,00
       Total R$ 267,00
Total R$ 267,00
 Data: 13/06/2023 ( Total R$ 12.424,00 )
   0005988/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 9.524,00
   0005986/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 2.900,00
       Total R$ 12.424,00
Total R$ 12.424,00
 Data: 04/04/2023 ( Total R$ 6.380,00 )
   0003803/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 6.380,00
       Total R$ 6.380,00
Total R$ 6.380,00
 Data: 08/02/2023 ( Total R$ 11.265,00 )
   0001731/2023 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 11.265,00
       Total R$ 11.265,00
Total R$ 11.265,00
 Data: 30/11/2022 ( Total -R$ 2.054,00 )
   0000599/2022 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.039 - Protecao Social Especial-R$ 2.054,00
       Total -R$ 2.054,00
Total -R$ 2.054,00
 Data: 16/11/2022 ( Total -R$ 10.230,00 )
   0005072/2022 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 10.230,00
       Total -R$ 10.230,00
Total -R$ 10.230,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 231.431,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 435,00 )
   0001731/2023 0000240/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 435,00
        Total R$ 435,00
Total R$ 435,00
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 585,00 )
   0007882/2022 0000195/2024 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 585,00
        Total R$ 585,00
Total R$ 585,00
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 154,70 )
   0007882/2022 0013327/2023 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 95,20
   0007882/2022 0013299/2023 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 59,50
        Total R$ 154,70
Total R$ 154,70
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 1.170,00 )
   0007882/2022 0012408/2023 Original001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 1.170,00
        Total R$ 1.170,00
Total R$ 1.170,00
 Data: 04/09/2023 ( Total R$ 1.082,00 )
   0001731/2023 0010031/2023 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 1.082,00
        Total R$ 1.082,00
Total R$ 1.082,00
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 6.380,00 )
   0003803/2023 0009646/2023 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 6.380,00
        Total R$ 6.380,00
Total R$ 6.380,00
 Data: 21/08/2023 ( Total R$ 9.524,00 )
   0007914/2023 0009040/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 9.524,00
        Total R$ 9.524,00
Total R$ 9.524,00
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 2.900,00 )
   0005986/2023 0007744/2023 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 2.900,00
        Total R$ 2.900,00
Total R$ 2.900,00
 Data: 16/05/2023 ( Total R$ 4.700,00 )
   0001731/2023 0005369/2023 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 4.700,00
        Total R$ 4.700,00
Total R$ 4.700,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 231.340,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 435,00 )
   0000240/2024 0000297/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 435,00
         Total R$ 435,00
Total R$ 435,00
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 585,00 )
   0000195/2024 0000128/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Administracao2.003 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 585,00
         Total R$ 585,00
Total R$ 585,00
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 154,70 )
   0013327/2023 0018281/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 95,20
   0013299/2023 0018280/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 59,50
         Total R$ 154,70
Total R$ 154,70
 Data: 09/11/2023 ( Total R$ 1.170,00 )
   0012408/2023 0017048/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria de Administracao2.003 - Mautencao das Atividades AdministrativasR$ 1.170,00
         Total R$ 1.170,00
Total R$ 1.170,00
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 1.082,00 )
   0010031/2023 0013604/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 1.082,00
         Total R$ 1.082,00
Total R$ 1.082,00
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 6.380,00 )
   0009646/2023 0013447/2023 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 6.380,00
         Total R$ 6.380,00
Total R$ 6.380,00
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 9.524,00 )
   0009040/2023 0012671/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 9.524,00
         Total R$ 9.524,00
Total R$ 9.524,00
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 2.900,00 )
   0007744/2023 0010690/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 2.900,00
         Total R$ 2.900,00
Total R$ 2.900,00
 Data: 17/05/2023 ( Total R$ 4.700,00 )
   0005369/2023 0007584/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 4.700,00
         Total R$ 4.700,00
Total R$ 4.700,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 225.674,90 )
  05/06/2023000610/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA POMERANO DE MUSICA (PROPOMUS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 9.524,00
  05/06/2023000609/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL (OUTDOOR, PLACAS, BANNERS, FAIXAS E LONAS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.900,00
  22/03/2023000407/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL (OUTDOOR, PLACAS, BANNERS, FAIXAS E LONAS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 6.380,00
  01/02/2023000189/202315 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL (OUTDOOR, PLACAS, BANNERS, FAIXAS E LONAS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 11.265,00
  24/08/2022000525/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL (OUTDOOR, PLACAS, BANNERS, FAIXAS E LONAS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 6.530,00
  23/11/2021000539/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, TOTEN, ADESIVOS VARIADOS E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 6.648,00
  28/10/2021000509/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, TOTEN, ADESIVOS VARIADOS E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 17.325,00
  09/08/2021000419/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, TOTEN, ADESIVOS VARIADOS E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 13.141,00
  28/05/2021000289/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, TOTEN, ADESIVOS VARIADOS E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 8.735,00
  12/05/2021000276/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, TOTEN, ADESIVOS VARIADOS E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 11.512,00
  07/05/2021000270/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, TOTEN, ADESIVOS VARIADOS E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 7.567,70
  06/05/2021000086/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, TOTEN, ADESIVOS VARIADOS E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 38.380,00
  06/05/2021000087/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, TOTEN, ADESIVOS VARIADOS E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.737,00
  29/04/2021000247/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, TOTEN, ADESIVOS VARIADOS E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 2.075,00
  05/04/2021000190/202115 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, TOTEN, ADESIVOS VARIADOS E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 5.532,00
  19/08/2019000350/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE PLACAS DE ACO GALVANIZADO INDICATIVAS E DE SINALIZACAO PARA USO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 17.413,20
  20/02/2019000072/201914 - Prestacao de ServicosImpressao e colagem de outdoor conforme descricoes contidas no anexo do ContratoTERMINO DE PRAZOR$ 8.000,00
  12/05/2015000153/201517 - OutrosSERVICO DE IMPRESSAO E COLAGEM DE OUTDOOR.TERMINO DE PRAZOR$ 18.810,00
  13/06/2014000184/201414 - Prestacao de ServicosCONFECCAO DE PLACAS, BANNERS E OUTDOOR CONFORME LOTES NºS 01, 02, 03 E 04 DO ANEXO 03 DO EDITAL.TERMINO DE PRAZOR$ 32.200,00
        Total R$ 225.674,90
Total R$ 225.674,90
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS