Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 3.452.647,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 20.000,00 )
   0003028/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 20.000,00
       Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 07/02/2024 ( Total -R$ 12.195,50 )
   0000299/2024 Anulacao001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAF-R$ 12.195,50
       Total -R$ 12.195,50
Total -R$ 12.195,50
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 12.195,50 )
   0000299/2024 Original001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAFR$ 12.195,50
       Total R$ 12.195,50
Total R$ 12.195,50
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 72.004,38 )
   0000146/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 36.982,19
   0000140/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 35.022,19
       Total R$ 72.004,38
Total R$ 72.004,38
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 37.966,65 )
   0002958/2023 Anulacao001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculos-R$ 1.490,00
   0004837/2023 Anulacao001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculos-R$ 4.170,60
   0002959/2023 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 1.166,00
   0004838/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental-R$ 9.900,00
   0002960/2023 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental-R$ 8.762,04
   0000697/2023 Anulacao001 - Secretaria de Agropecuaria2.092 - Manutencao das atividades do PRONAF-R$ 12.195,50
   0003527/2023 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 282,51
       Total -R$ 37.966,65
Total -R$ 37.966,65
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 72.480,00 )
   0010896/2023 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 72.480,00
       Total R$ 72.480,00
Total R$ 72.480,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 3.206.935,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 240,00 )
   0000146/2024 0002242/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 240,00
        Total R$ 240,00
Total R$ 240,00
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 20.178,00 )
   0000146/2024 0002214/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 6.168,00
   0000146/2024 0002213/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.760,00
   0000146/2024 0002212/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.160,00
   0000146/2024 0002211/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 1.740,00
   0000146/2024 0002210/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 3.720,00
   0000146/2024 0002209/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 990,00
   0000146/2024 0002208/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.640,00
        Total R$ 20.178,00
Total R$ 20.178,00
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 13.323,11 )
   0000140/2024 0001757/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 532,43
   0000140/2024 0001756/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 291,38
   0000140/2024 0001755/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 6.162,65
   0000140/2024 0001754/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 4.653,43
   0000140/2024 0001753/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.683,22
        Total R$ 13.323,11
Total R$ 13.323,11
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 3.540,00 )
   0000146/2024 0001206/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 3.540,00
        Total R$ 3.540,00
Total R$ 3.540,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 7.380,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 3.206.709,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 240,00 )
   0002242/2024 0002921/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 240,00
         Total R$ 240,00
Total R$ 240,00
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 20.178,00 )
   0002214/2024 0002869/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 6.168,00
   0002213/2024 0002868/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.760,00
   0002212/2024 0002867/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.160,00
   0002211/2024 0002866/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 1.740,00
   0002210/2024 0002865/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 3.720,00
   0002209/2024 0002864/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 990,00
   0002208/2024 0002863/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 2.640,00
         Total R$ 20.178,00
Total R$ 20.178,00
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 13.323,11 )
   0001757/2024 0002302/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 532,43
   0001756/2024 0002301/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 291,38
   0001755/2024 0002300/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 6.162,65
   0001754/2024 0002299/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 4.653,43
   0001753/2024 0002298/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.683,22
         Total R$ 13.323,11
Total R$ 13.323,11
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 3.540,00 )
   0001206/2024 0001665/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 3.540,00
         Total R$ 3.540,00
Total R$ 3.540,00
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 7.380,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 3.309.507,57 ) (Continua na próxima página)
  11/05/2023000508/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE REPAROS MECANICOS EM 5 (CINCO) ROCADEIRAS da Secretaria de Servicos Urbanos, conforme Dispensa nº 019/2023, e demais informacoes constantes no Processo Administrativo nº 3512/2023TERMINO DE PRAZOR$ 2.385,00
  09/05/2023000493/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 290.000,00
  09/05/2023000487/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 17.725,00
  09/05/2023000486/202315 - Compra de BensCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 13.629,00
  29/03/2023000412/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 130.000,00
  13/03/2023000319/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 17.080,00
  13/03/2023000318/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 4.916,00
  13/03/2023000317/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 19.985,00
  02/03/2023000287/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 69.351,28
  12/01/2023000079/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 80.000,00
  04/01/2023000016/202314 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 360.000,00
  08/12/2022000662/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 140.000,00
  11/11/2022000635/202215 - Compra de BensCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 20.000,00
  13/09/2022000566/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 96.000,00
  19/07/2022000457/202214 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 25.200,00
  18/07/2022000455/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 120.000,00
  12/07/2022000434/202214 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 11.563,00
  12/07/2022000433/202214 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, QUANDO FOR NECESSARIO, PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARAMETRO O MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORCAMENTACAO ELETRONICA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS PESADAS, E SERVICOS MECANICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 24.437,00
  01/07/2022000137/202215 - Compra de BensCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA LINHA PESADA PARA MAQUINAS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 15.670,00
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