Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialALICATE UNIVERSAL 8" 1.000 VOLTS 3,0000R$ 11,45R$ 34,35
MaterialCaixote Para Argamassa De Pvc Caixa MassaEspecificacao: Ideal para Construcao Civil medida: 20 Lts4,0000R$ 6,42R$ 25,68
MaterialCHUVEIRO ELETRICO 4.500 WATTS - 127 V 3,0000R$ 31,17R$ 93,51
MaterialCOLHER DE PEDREIRO 8" 3,0000R$ 8,10R$ 24,30
MaterialDESENGRIPANTE 2,0000R$ 3,98R$ 7,96
MaterialFITA ISOLANTE 19 MM X 20 MFABRICADO COM FILME A BASE DE PVC ADESIVO A BASE DE RESINA DE BORRACHA FILME DE PVC NAO PROPAGANTE DE CHAMAS (AUTO EXTINGUIVEL) TEMPERATURA DE UTILIZACAO: 0°C ATE 90°C ISOLACAO DE CABOS ELETRICOS ATE 750V RESISTENCIA AOS RAIOS ULTRA VIOLETA ADESAO AO ACO: 2,60N/CM MINIMO ADESAO AO DORSO: 2,0N/CM MINIMO TUBETE DE PAPELAO ESPESSURA: 0,18 MM COR: PRETA LARGURA: 19MM COMPRIMENTO: 20M TENSAO DISRUPTIVA: 9000V MINIMO ALONGAMENTO: 175 MINIMO RESISTENCIA A TRACAO 30,90N/CM MINIMO100,0000R$ 3,70R$ 370,00
MaterialMARTELO 25 MM 2,0000R$ 11,61R$ 23,22
MaterialPE DE CABRA 60 CM 1,0000R$ 17,55R$ 17,55
MaterialPINO MACHO 1.000,0000R$ 1,61R$ 1.610,00
MaterialPRUMO METAL 2,0000R$ 12,69R$ 25,38
MaterialREBITADOR 1,0000R$ 15,93R$ 15,93
MaterialTINTA SPRAY AZUL 350 ML 10,0000R$ 10,33R$ 103,30
MaterialTINTA SPRAY DOURADO 350 ML 10,0000R$ 11,01R$ 110,10
MaterialTINTA SPRAY DOURADO 350 ML 6,0000R$ 11,01R$ 66,06
MaterialTRENA DE ACO 08 MT 3,0000R$ 20,63R$ 61,89
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/12/2019 0012874/2019 Original001 - Secretaria de Cultura e TurismoR$ 2.589,23
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/12/2019 0012874/2019 0017941/2019 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Cultura e TurismoR$ 2.589,23
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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