Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialVEICULO TIPO PASSEIOZERO KM; 04 PORTAS PARA PASSAGEIROS; COR BRANCA COM PINTURA ORIGINAL DE FABRICA; CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUSO O MOTORISTA; ANO / MODELO NO MINIMO AO DA EMISSAO DA NOTA FISCAL; FABRICACAO NACIONAL;FLEX GASOLINA/ALCOOL; POTENCIA MINIMA DE 95CV; COM DIRECAO HIDRAULICA/ELETRICA; TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 41 LITROS;PORTA MALAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 250 LITROS; CAMBIO MANUAL/AUTOMATICO COM NO MINIMO 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RE; NO MINIMO AIRBAG DUPLO, MOTORISTA E PASSAGEIRO; EQUIPADO COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA; DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MINIMO 2.370MM; EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM CONTENDO NO MINIMO RADIO AM/FM - CONEXAO USB, BLUETOOTH E QUATRO ALTO FALANTES INSTALADOS; ALARME; TRAVA ELETRICA; VIDROS ELETRICOS NO MINIMO NAS PORTAS DIANTEIRAS; JOGO DE TAPETE; CALHA DE CHUVA NAS QUATRO PORTAS; LIMPADOR E DESEMBACADOR DE VIDRO TRASEIRO; SENSOR DE ESTACIONAMENTO, PELICULA DE SEGURANCA EM TODOS OS VIDROS, EXCETO NO PARA-BRISA DIANTEIRO (A TRANSMISSAO LUMINOSA DEVERA ESTAR NOS LIMITES PERMITIDOS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN); EQUIPADO DENTRO DAS NORMAS DE SEGURANCA DO CONTRAN; VEICULO ENTREGUE EMPLACADO PERANTE AO DETRAN-ES; GARANTIA MINIMA DE 01 ANO1,0000R$ 95.000,00R$ 95.000,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
27/07/2023 0008460/2023 Original001 - Secretaria de Defesa SocialR$ 95.000,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
28/07/2023 0008460/2023 0011330/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Defesa SocialR$ 95.000,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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