Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 14.156.414,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total -R$ 112.932,95 )
   0000151/2024 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social Basica-R$ 3.875,63
   0000150/2024 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social Especial-R$ 2.242,60
   0000149/2024 Anulacao002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 863,01
   0000504/2024 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 1.362,29
   0000139/2024 Anulacao001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 11.326,48
   0000134/2024 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental-R$ 28.366,92
   0000133/2024 Anulacao001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 13.432,11
   0000152/2024 Anulacao001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculos-R$ 51.463,91
       Total -R$ 112.932,95
Total -R$ 112.932,95
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 739.933,64 )
   0001499/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 61.986,89
   0001498/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 60.032,35
   0001497/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 350.002,57
   0001496/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 229.937,87
   0001495/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 30.016,18
   0001494/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.095 - Protecao Social EspecialR$ 7.957,78
       Total R$ 739.933,64
Total R$ 739.933,64
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 1.362,29 )
   0000504/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.362,29
       Total R$ 1.362,29
Total R$ 1.362,29
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 700.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 9.901.589,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 53.914,31 )
   0000171/2024 0003272/2024 Original001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 53.914,31
        Total R$ 53.914,31
Total R$ 53.914,31
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 12.806,47 )
   0001497/2024 0003255/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 7.353,88
   0001499/2024 0003254/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 293,66
   0001495/2024 0003253/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 462,10
   0001498/2024 0003252/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.456,26
   0001496/2024 0003251/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 3.240,57
        Total R$ 12.806,47
Total R$ 12.806,47
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 209.512,67 )
   0000147/2024 0003198/2024 Original001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 209.512,67
        Total R$ 209.512,67
Total R$ 209.512,67
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 7.062,02 )
   0000151/2024 0003106/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 4.295,04
   0000149/2024 0003105/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.766,98
        Total R$ 7.062,02
Total R$ 7.062,02
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 62.832,22 )
   0000151/2024 0003090/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 3.236,50
   0000149/2024 0003089/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 3.558,11
   0000134/2024 0003088/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 22.833,19
   0000133/2024 0003087/2024 Original001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.395,20
   0000152/2024 0003086/2024 Original001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 27.809,22
        Total R$ 62.832,22
Total R$ 62.832,22
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 9.901.589,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 66.720,78 )
   0003252/2024 0004722/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.456,26
   0003251/2024 0004721/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 3.240,57
   0003254/2024 0004718/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 293,66
   0003253/2024 0004717/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 462,10
   0003272/2024 0004713/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Servicos Urbanos2.062 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 53.914,31
   0003255/2024 0004712/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 7.353,88
         Total R$ 66.720,78
Total R$ 66.720,78
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 209.512,67 )
   0003198/2024 0004396/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Interior2.054 - Manutencao da frota de maquinas, equipamentos e veiculosR$ 209.512,67
         Total R$ 209.512,67
Total R$ 209.512,67
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 7.062,02 )
   0003106/2024 0004281/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 4.295,04
   0003105/2024 0004280/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.766,98
         Total R$ 7.062,02
Total R$ 7.062,02
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 62.832,22 )
   0003088/2024 0004248/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.025 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino FundamentalR$ 22.833,19
   0003087/2024 0004247/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Educacao2.022 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.395,20
   0003086/2024 0004239/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria de Transportes2.035 - Renovacao e manutencao de veiculosR$ 27.809,22
   0003090/2024 0004235/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.094 - Protecao Social BasicaR$ 3.236,50
   0003089/2024 0004234/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.093 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 3.558,11
         Total R$ 62.832,22
Total R$ 62.832,22
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 31.841,13 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 12.164.141,40 )
  22/02/2024000119/202414 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL, QUE POSSUI VEICULOS DA LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. BUSCA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU COM TARJA MAGNETICA, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES, EM CARATER CONTINUO E ININTERRUPTO, DEVENDO O PRESTADOR OFERTAR POSTOS CREDENCIADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, BAIRROS E DISTRITOS ASSIM COMO NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DEFINIDO NO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA, COMPREENDENDO A DISTRIBUICAO DE: GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ARLA 32, CONFORME DEMANDA DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS MESMAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 1.250.000,00
  02/01/2024000001/202414 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL, QUE POSSUI VEICULOS DA LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. BUSCA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU COM TARJA MAGNETICA, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES, EM CARATER CONTINUO E ININTERRUPTO, DEVENDO O PRESTADOR OFERTAR POSTOS CREDENCIADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, BAIRROS E DISTRITOS ASSIM COMO NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DEFINIDO NO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA, COMPREENDENDO A DISTRIBUICAO DE: GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ARLA 32, CONFORME DEMANDA DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS MESMAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 700.000,00
  23/05/2023000523/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL, QUE POSSUI VEICULOS DA LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. BUSCA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU COM TARJA MAGNETICA, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES, EM CARATER CONTINUO E ININTERRUPTO, DEVENDO O PRESTADOR OFERTAR POSTOS CREDENCIADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, BAIRROS E DISTRITOS ASSIM COMO NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DEFINIDO NO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA, COMPREENDENDO A DISTRIBUICAO DE: GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ARLA 32, CONFORME DEMANDA DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS MESMAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 4.200.000,00
  09/09/2022000563/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATORESCINDIDOR$ 1.071.276,99
  18/08/2022000157/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 350.000,00
  01/08/2022000157/202215 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 450.000,00
  05/04/2022000185/202221 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 450.000,00
  25/03/2022000163/202215 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 450.000,00
  24/03/2022000162/202215 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 499.999,99
  24/03/2022000161/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 250.000,00
  19/01/2022000047/202215 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 1.500.092,52
  12/01/2022000003/202215 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 662.771,90
  21/12/2021000555/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 100.000,00
  21/12/2021000554/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 100.000,00
  21/12/2021000557/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
  21/12/2021000556/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOTERMINO DE PRAZOR$ 100.000,00
        Total R$ 12.164.141,40
Total R$ 12.164.141,40
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA ( Total R$ 1.100.123,57 )
  08/01/2024000001/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL, QUE POSSUI VEICULOS DA LINHA LEVE E PESADA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. BUSCA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU COM TARJA MAGNETICA, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES, EM CARATER CONTINUO E ININTERRUPTO, DEVENDO O PRESTADOR OFERTAR POSTOS CREDENCIADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, BAIRROS E DISTRITOS ASSIM COMO NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DEFINIDO NO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA, COMPREENDENDO A DISTRIBUICAO DE: GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ARLA 32, CONFORME DEMANDA DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS MESMAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVIGENTER$ 1.100.123,57
        Total R$ 1.100.123,57
Total R$ 1.100.123,57
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