Atualizado em: 28/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
24/04/20240000120/20230000136/20240003364/20240005003/2024Para custear despesa com PIS/PASEP A RECOLHER no exercicio 2023. P000120/2023 Ref. ao mes de MARCO/2024.MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0113-48R$ 205.923,29
24/04/20240005902/20230000304/20240003371/20240005001/2024CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE PISCINA, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. Ref. ao mes de MARCO/2024. P005902/2023AMMER SERVICOS EIRELI28.471.333/0001-18R$ 4.483,33
24/04/20240000149/20220002310/20240003363/20240004999/2024Para custear diarias de servidores desta secretaria. Conforme Lei Municipal 2295/2019. DECRETO 17/2024. P00149/2022 01 diaria (3 a 6h) e 02 diarias (6 a 24h) - Santa Teresa; Vila Velha; Vitoria - Reuniao CREAS; Consulta medica - CREAS; HIMABA; HUCAM. Conforme requisicao de diarias na folha nº 145.EDGAR FERNANDO BUG***.500.207-**R$ 159,09
24/04/20240010698/20210001358/20240003347/20240004998/2024CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. P001210/2024ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA34.390.461/0001-30R$ 1.823,00
24/04/20240010698/20210002322/20240003348/20240004997/2024CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. P002213/2024ORIGINAL CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA34.390.461/0001-30R$ 2.200,00
24/04/20240000447/20190001456/20240003352/20240004996/2024Para custear diarias de servidores desta secretaria. Conforme Lei Municipal 2295/2019. DECRETO 17/2024. P00447/2019 01 diaria - Vitoria - Treinamento Censo escolar - SEDU. Conforme requisicao de diarias na folha nº 62.LEONI STUHEI***.673.197-**R$ 63,64
24/04/20240005769/20190000316/20240003354/20240004995/2024AQUISICAO DE SERVICO DE SEGURO VEICULAR UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE REALIZAM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. P001806/2023MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A61.074.175/0001-38R$ 2.884,00
24/04/20240005769/20190000312/20240003353/20240004994/2024AQUISICAO DE SERVICO DE SEGURO VEICULAR UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE REALIZAM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. P001806/2024MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A61.074.175/0001-38R$ 58.428,50
24/04/20240015599/20180002827/20240003351/20240004993/2024Para custear despesas com telefonia utilizado nas instalacoes utilizadas pela municipalidade no periodo de MARCO e ABRIL/2024. Art. 20 do Decreto - Lei nº 4657 de 04 de Setembro de 1947 - Parecer Juridico constante na folha nº 1814. P0015599/2018 vol 07 Ref. ao mes de MARCO/2024OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL76.535.764/0015-49R$ 2.643,18
24/04/20240015599/20180001336/20240003350/20240004992/2024Para custear despesas com telefonia utilizado nas instalacoes utilizadas pela municipalidade no periodo de JANEIRO e FEVEREIRO/2024. Art. 20 do Decreto - Lei nº 4657 de 04 de Setembro de 1947 - Parecer Juridico constante na folha nº 4567. P0015599/2018 vol 07 Ref. ao mes de MARCO/2024.OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL76.535.764/0015-49R$ 59,45
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