Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
  
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Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 227.084,00 )
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 227.084,00 )
   0005709/2024 0009288/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 8.734,00
   0005708/2024 0009287/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 34.936,00
   0005711/2024 0009289/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 69.872,00
   0005709/2024 0009288/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 8.734,00
   0005708/2024 0009287/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 34.936,00
   0005711/2024 0009289/2024 Original002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 69.872,00
        Total R$ 227.084,00
Total R$ 227.084,00
        Total R$ 227.084,00
Total R$ 227.084,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 113.542,00 )
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 113.542,00 )
   0009288/2024 0013130/2024 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 8.734,00
   0009287/2024 0013149/2024 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.097 - Apoio a Entidades AssistenciaisR$ 34.936,00
   0009289/2024 0013150/2024 OriginalOrçamentária002 - Fundo Municipal de Assistência Social2.094 - Proteção Social BásicaR$ 69.872,00
         Total R$ 113.542,00
Total R$ 113.542,00
         Total R$ 113.542,00
Total R$ 113.542,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá ( Total R$ 113.542,00 )
  11/06/2024000329/202415 - Compra de BensCONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRÔNICOS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATOVigenteR$ 113.542,00
        Total R$ 113.542,00
Total R$ 113.542,00
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